Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2013

Faktúry 2013 1001 - 1100



Poradové číslo Dodávateľ Popis​ Suma €
1001.
SPP, a.s.                      Pred. plynu 09/12 2 811,00
1002.
Marci Anton, Ing., HAPOSIS Technik požiarnej ochrany 08/2013 200,00
1003.
Robert Pecov Pravidelná mesačná prehliadka  EPS 09/13 21,10
1004.
Jarolíková Katarína, JAKA  Upratovacie práce 08/2013 2 941,29
1005.
SATUR TRAVEL a.s. Letenka 572,51
1006.
Sodexo, s.r.o. Stravné VS 08/2013 1 317,72
1007.
Sodexo, s.r.o. Stravné ŠS 08/2013 3 786,70
1008.
Sodexo, s.r.o. Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR-prísp. 08/13 2,90
1009.
Sodexo, s.r.o. Repre Pracovná skupina (SZ) 20,16
1010.
STORNO
1011.
SATUR TRAVEL a.s. Letenka 447,00
1012.
CCN s.r.o.                     servis softvéru 08/13 3 600,00
1013.
Richard Drinka - ADRIA Sťahovacie práce 250,00
1014.
PRO - TENDER s.r.o. Služby VO 08/2013 594,00
1015.
UN L.Pasteura Cestovné náhrady 64,00
1016.
CWS-boco Textil Servis Slovens Prenájom rohoží 08/13 195,80
1017.
ZOPI TRADE, s.r.o.             Umývanie vozidiel 08/13 43,16
1018.
KAPSCH, s.r.o. Servisná činnosť 09/13 379,20
1019.
ACTORIS SYSTEM, s.r.o. Školenie 300,00
1020.
DINERS CLUB Slovakia s.r.o. Ubytovanie ZPC 41,00
1021.
Srncová Marta, JUDr.           Právna pomoc 08/2013 1 000,00
1022.
ORANGE Slovensko a.s.          Telekomunikačné služby  4 466,18
1023.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla   235,16
1024.
Entrans s.r.o. Preklad materiálu  216,00
1025.
AQUA PRO s.r.o.   Pramenitá voda, pl. poháriky 08/2013 479,52
1026.
ZSE Energia a.s. Vyúčt. el. energie 08/13 1 686,56
1027.
Hl.mesto SR                    Popl. za odvoz KO, 08/2013 597,24
1028.
B.V.S.  a.s. Zrážková voda 08/13 172,69
1029.
Disig, a.s. Prevádzka a podpora SW 8/13 504,00
1030.
Slovak- Telecom Telekomunikačné služby 397,26
1031.
Bexa, a.s. Služby prev. podpory kategor. liečiv 08/13 1 800,00
1032.
VICOM s.r.o. Hyg. potreby 859,87
1033.
LINTNER Alexander Ing.-SAKON Servis a oprava kávovarov  371,00
1034.
STORNO
1035.
Slovenská pošta, a.s.          Predplatné časopisov 2013/4Q 897,14
1036.
GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby  1 505,66
1037.
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod. stravovanie 08/13  12,18
1038.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla  277,25
1039.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 445,00
1040.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 565,00
1041.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 1 134,00
1042.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 7-12 za 09/13 332,72
1043.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 13-18 za 09/13 328,88
1044.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 09/13 634,22
1045.
Red Tulip, s.r.o. Hl. papier 432,00
1046.
EUROAQUA spol. s r.o. Senzorový snímač 217,00
1047.
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Revízie a servis kotolne 840,00
1048.
Tibor Varga - TSV PAPIER Kanc. potreby  3,12
1049.
Tibor Varga - TSV PAPIER Kanc. potreby  1 432,86
1050.
QUAZAR s.r.o. Odb. prehl. a skúšky el. zariadení ,spotrebičov 3 744,00
1051.
Xepap Kopírovací papier 1 608,98
1052.
TASR                 Spravodajský servis a monit. 08/13 996,00
1053.
Entrans s.r.o. Tlmočenie  180,00
1054.
AZ pneu s.r.o. Pneumatiky 5 238,40
1055.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla   191,26
1056.
REDI TOUR  s.r.o.   Letenka  615,00
1057.
Machová Mária, MUDr. Cestovné náhrady 35,04
1058.
UK JLF Cestovné náhrady 35,52
1059.
SYČOVÁ MILADA, Ing.-ZPC Cestovné náhrady 341,90
1060.
VICOM s.r.o. Hyg. potreby 1 485,01
1061.
JAROLÍN Ján - kancelárska tech Výmena tonera  84,00
1062.
JAROLÍN Ján - kancelárska tech Oprava kopírovacieho stroja 210,00
1063.
B.V.S.  a.s. Vodné, Stočné  08/13 478,36
1064.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 1 024,00
1065.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie 648,00
1066.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,90
1067.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 520,00
1068.
PosAm s.r.o. PC pre ŠP (SFi) 850,74
1069.
Slovenská zdr.univerzita   Ubytovanie ŠT- 09/12 332,00
1070.
Centrum účelových zariadení Školenie 45,00
1071.
EDOS-PEM s.r.o. Školenie 168,00
1072.
EDOS-PEM s.r.o. Školenie 51,00
1073.
EDOS-PEM s.r.o. Školenie 51,00
1074.
Centrum účelových zariadení Školenie 45,00
1075.
PROEKO BA s.r.o. Školenie 148,00
1076.
IMPROMAT-SLOV s.r.o. Servisný zásah 145,29
1077.
IMPROMAT-SLOV s.r.o. Servisný zásah 46,42
1078.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla   598,87
1079.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla   525,19
1080.
Slovak- Telecom Telekomunikačné služby 39,79
1081.
CWS-boco Textil Servis Slovens Prenajom rohoží  09/13 195,80
1082.
KÁVIČKA.SK, s.r.o. Repre-káva, filtre 330,00
1083.
Slovenská asoc hydrogeológov Podzemná voda č. 1,2/2013 16,60
1084.
EDOS-PEM s.r.o. Školenie 56,00
1085.
Centrum účelových zariadení Školenie 120,00
1086.
UNION poisťovňa, a.s.          Vyučtovanie poistného 09/2013 103,62
1087.
ČERNÁ Mária                    Triedenie, vyrad. spisových záznamov 4 224,00
1088.
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Zb. zákonov, 4. pred. 2013, 880,00
1089.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 438,00
1090.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 567,00
1091.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 660,00
1092.
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Servisný zásah, nepr. servis kotolne 190,92
1093.
SANET - Združenie používateľov Služby počítačovej siete 07-09/2012  600,00
1094.
HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA Hosp. mobilizácia III.Q 2013 356 891,95
1095.
JURINA V.RNDr. Cestovné náhrady 65,00
1096.
Hudečková H. Doc.,MUDr.,PhD., Cestovné náhrady 78,57
1097.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 567,00
1098.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 413,00
1099.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 164,00
1100.
Laca Ľudovít, MUDr. Cestovné náhrady 235,15