Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2013

Faktúry 2013 501 - 600

​​​​
Poradové číslo Dodávateľ Popis​

Suma  €

501.
ORANGE Slovensko a.s.          Telekomunikačné služby
3 778,54
502.
Straka Ján za služby 04/13 754,60
503.
Jarolíková Katarína, JAKA  upratovacie práce 04/2013 2 941,29
504.
Jarolíková Katarína, JAKA  upratovacie práce 1 277,42
505.
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 20,16
506.
Rehánek Igor grafický návrh, vyhot. tabule 70,00
507.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 1 398,00
508.
Faveo s.r.o Letenka 236,00
509.
Česká lékařská společnost J. E Kongres 20th W.Conference- poplatok 330,00
510.
B2B Partner s.r.o. Kartotéka 4-zásuvková 372,00
511.
VICOM s.r.o. hyg. potreby 1 101,00
512.
Srncová Marta, JUDr.  právna pomoc 04/2013 1 000,00
513.
Sodexo, s.r.o. Stravné lístky 05/2013- SEPP 3 192,00
514.
Sodexo, s.r.o. Príspevok na závod.stravovanie- býv. zamestnancom 5,22
515.
Sodexo, s.r.o. Stravné VS- Sodexo 04/2013 1 723,73
516.
Sodexo, s.r.o. Stravné ŠS- Sodexo 04/2013 4 650,87
517.
PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. služby VO 04/2013 441,56
518.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. Vozidla 382,63
519.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla  965,33
520.
Gažo Vladimír, Ing,, G.LAMINÁT viazací materiál 283,92
521.
Marci Anton, Ing., HAPOSIS technik požiarnej ochrany 04/2013 200,00
522.
UPJŠ cestovné náhrady 48,94
523.
UK JLF cestovné náhrady 35,52
524.
Hurová Jana Ing. cestovné náhrady 53,12
525.
Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková cestovné náhrady 23,80
526.
PhDr. Mgr. Alena Heřmánková cestovné náhrady 15,16
527.
Dóci Ivan MUDr.Doc. cestovné náhrady 91,40
528.
Sládečková Regína PhDr. cestovné náhrady 24,00
529.
Turis Stanislav, Bc. cestovné náhrady 77,30
530.
HUDEC Jozef MUDr. cestovné náhrady 26,98
531.
Hájková Marta MUDr. cestovné náhrady 193,67
532.
Robert Pecov výmena požiarneho hlásiča 153,50
533.
Robert Pecov štvrťročná prehliadka na zariadení EPS 204,50
534.
E.M.G. technické zabezp. rokovania 357,60
535.
E.M.G. konzek. tlmočenie  336,00
536.
STORNO FA
537.
B.V.S.  a.s. zrážková voda 04/13 167,27
538.
IURIS LIBRI, s.r.o. publikácia- Ochrana osob. a náhrada nemaj. ujmy 22,96
539.
LINTNER Alexander Ing.-SAKON Servis a oprava kávovarov 04/13 359,00
540.
CCN s.r.o.  servis softvéru 04/13 3 600,00
541.
STORNO FA
542.
KAPSCH, s.r.o. servisná činnosť 05/13 379,20
543.
REDI TOUR  s.r.o.           Letenka 1 126,00
544.
REDI TOUR  s.r.o.            Letenka 1 130,00
545.
REDI TOUR  s.r.o.         Letanka 565,00
546.
AQUA PRO s.r.o.        pramenitá voda, pl. poháriky 04/2013 268,80
547.
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby  398,33
548.
Hl.mesto SR                    popl. za odvoz KO, 04/2013 530,88
549.
FBF INTERIER- Bartek Viliam úprava kancelárií 788,52
550.
Jarolíková Katarína, JAKA  upratovacie práce 1 091,70
551.
MOTOR-CAR Bratislava  s.r.o. oprava mot.voz. 193,99
552.
JURIGA s.r.o.           tonery 4 050,79
553.
JURIGA s.r.o.          tonery 89,64
554.
BEST LINE s.r.o. dezinsekcia mravcov 216,00
555.
ABELA s.r.o.                   komponenty audiovrátnika a montáž 852,38
556.
TASR      spravodajský servis a monit. 04/2013 996,00
557.
Bexa, a.s. služby prev. podpory kategor. liečiv 04/13 1 800,00
558.
ZOPI TRADE, s.r.o.      umývanie vozidiel- 04/13  73,04
559.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 05/13 625,25
560.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 7-12 za 04/13 327,58
561.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 13-18 za 04/13 323,80
562.
GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby 1 842,90
563.
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 37,60
564.
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 16,98
565.
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 45,43
566.
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 25,49
567.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 545,00
568.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 659,00
569.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 149,00
570.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 399,00
571.
DINERS CLUB Slovakia s.r.o. ubytovanie  686,22
572.
PROEKO BA s.r.o. Školenie 69,00
573.
EDOS-PEM s.r.o. Školenie 49,00
574.
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. revízie a servis kotolne 2 250,12
575.
MESTO SVIDNÍK Daň z nehnuteľnosti, rok 2013 452,54
576.
ALBIZIA s.r.o. ošetrenie drevín 195,20
577.
Hotel Bôrik - Úrad vlády SR oficiálna návšteva ministra zdrav., Kuvajt  692,45
578.
SPP, a.s.                      vyúčtovanie plynu 04/13  1 676,20
579.
ECOPRESS a.s. inzeráty HN 2 214,00
580.
Best Hotel Properties a.s., Ke oficiálna návšteva, Kuvajtskí predstavitelia 4 029,90
581.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla  3 501,95
582.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI uskladnenie a likvidácia pneu 132,00
583.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla   174,62
584.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 545,00
585.
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod. stravovanie 04/13 11,20
586.
ZSE Energia a.s. vyúčt. el. energie 04/2013 477,61
587.
AVOAR, s.r.o. Personálno-psychologické poradenstvo 1 320,00
588.
Česká lékařská společnost J. E Kongres 20th WONCA World Conference´13- poplatok 330,00
589.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 557,00
590.
BESET, spol. s r.o. Školenie 420,00
591.
ELVYT s.r.o.                   trojmes. odb. prehliadka a údržba výťahov 307,30
592.
SYČOVÁ MILADA, Ing.-ZPC cestovné náhrady 183,45
593.
E.M.G. preklad materiálu- SEPP 372,36
594.
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r el. ročný prístup do VS SR 76,00
595.
STORNO FA 1 530,00
596.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 448,00
597.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 395,00
598.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 488,00
599.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 555,00
600.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 1 110,00